SMK Muhammadiyah 02 Paleran

Beranda Profil Jurusan Berita Login
← Kembali ke Berita

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOS 2026

07 September 2026 SMK Muhammadiyah 02 Paleran

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOS 2026

Pengelolaan keuangan SMK Muhammadiyah 02 Paleran selama periode Januari–Juli 2026 dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian program sekolah. Pengelolaan anggaran diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pengembangan kompetensi murid dan guru, kegiatan kesiswaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, program kejuruan TSM, RPL dan BD, serta program unggulan sekolah. Perencanaan dan penggunaan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas serta kebutuhan aktual sekolah. Setiap penggunaan dana diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan peningkatan mutu layanan kepada murid. Administrasi keuangan, bukti transaksi, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran disusun dan didokumentasikan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan yang berlaku di satuan pendidikan.

Rekap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan

 

No.

Komponen

Pelaksanaan Januari–Juli 2026

Keterangan

1.

Pagu Anggaran

Pagu                   anggaran ditetapkan berdasarkan perencanaan                   dan

program                          kerja sekolah serta sumber dana yang tersedia

Nominal                          pagu disesuaikan dengan dokumen RKAS dan sumber dana sekolah

2.

Realisasi Anggaran

Anggaran direalisasikan secara bertahap                        sesuai jadwal kegiatan dan kebutuhan sekolah

Realisasi disesuaikan dengan                      kondisi aktual dan prioritas program

3.

Pembiayaan Pembelajaran

Digunakan                               untuk mendukung kegiatan pembelajaran, asesmen,                        media pembelajaran, bahan praktik,                          dan kebutuhan pembelajaran lainnya

Menjadi salah satu prioritas                        utama penggunaan anggaran

 

4.

Pembiayaan Program Kejuruan

Mendukung kegiatan praktik                           dan pengembangan kompetensi               TSM, RPL       dan                   BD, termasuk bahan dan kebutuhan praktik

Pengadaan dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas

5.

Kegiatan Kesiswaan

Mendukung kegiatan pembinaan karakter, keagamaan, ekstrakurikuler, organisasi          murid, dan          pengembangan bakat/minat

Disesuaikan dengan kalender kegiatan sekolah

6.

Pengembangan                                   Kompetensi Guru/Tendik

Digunakan                      untuk mendukung pelatihan, komunitas belajar,                   supervisi, dan                           kegiatan peningkatan kompetensi

Sebagian kegiatan dilakukan melalui optimalisasi sumber daya internal

7.

Sarana dan Prasarana

Digunakan                              untuk pemeliharaan, perbaikan,                                dan pemenuhan                        sarana pendukung pembelajaran

Pemenuhan dilakukan berdasarkan                       tingkat urgensi                        dan ketersediaan anggaran

8.

Program    Islamic                  &                  Character School

Mendukung kegiatan pembiasaan keagamaan, penguatan                    karakter, kedisiplinan,                       dan budaya                            positif sekolah

Menjadi salah satu program unggulan sekolah

9.

Menjadi     salah                   satu                   program unggulan sekolah

Mendukung pemanfaatan teknologi                       digital,

media pembelajaran,

Pengembangan dilakukan                        secara bertahap

 

 

 

dan          pengembangan literasi AI

 

10.

PKL dan Kemitraan DUDIKA

Mendukung kegiatan koordinasi, pembekalan, monitoring,                            dan penguatan hubungan dengan mitra

Diarahkan                         untuk meningkatkan kesiapan kerja murid

11.

Administrasi      dan                          Operasional Sekolah

Mendukung kebutuhan administrasi, layanan sekolah,                         dan operasional                       sehari-hari

Dilaksanakan sesuai kebutuhan                          dan ketentuan sekolah

12.

Sisa Anggaran

Sisa                   anggaran merupakan                     dana

yang                        belum direalisasikan sampai akhir periode pelaporan

Dialokasikan kembali                            sesuai perencanaan                                             dan kebutuhan                     prioritas Semester II

 

Rekap Keuangan SMK Muhammadiyah 02 Paleran Periode Januari–Juli 2026 Berdasarkan rekapitulasi pengelolaan keuangan periode Januari–Juli 2026, dari total pagu anggaran BOSP & BPOPP sebesar :

 

v  BOSP Januari s/d Juni 2026

Rp. 242.820.000,-

 

v  BPOPP Januari s/d Juni 2026

Total

Rp.  96.685.000,-

 

Rp. 339.505.000,-

telah direalisasikan sebesar Rp. 339.505.000,- atau sekitar 99%, dengan sisa anggaran sebesar Rp.3.000,- Realisasi anggaran terutama diarahkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, pengembangan kompetensi guru dan murid, kegiatan kesiswaan, pemenuhan sarana prasarana, pembelajaran praktik TSM, RPL dan BD, PKL dan kemitraan DUDIKA, serta program unggulan sekolah. Secara umum, realisasi anggaran telah berjalan dengan baik dan mendukung pencapaian program sekolah. Sisa anggaran akan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program Semester II Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan ketentuan penggunaan dana dan prioritas kebutuhan sekolah.

 

Capaian Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran SMK Muhammadiyah 02 Paleran selama Semester I Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan rencana/program kerja sekolah. Penggunaan anggaran diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran, kegiatan kesiswaan, pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pemeliharaan sarana prasarana, serta pelaksanaan program prioritas dan unggulan sekolah.

No

Nama Program

Target

Realisasi

Capaian

Keterangan

1

Perencanaan Penganggaran Sekolah dan

100% program prioritas memiliki alokasi

anggaran

Program                    sekolah telah                 dituangkan

dalam                            dan

perencanaan penganggaran

90%

Anggaran diarahkan                    sesuai prioritas                     dan kebutuhan

sekolah

2

Pembiayaan Pembelajaran

100%

kebutuhan utama pembelajaran terpenuhi

Kebutuhan pembelajaran     rutin dan                 pendukung pembelajaran                 telah

dibiayai

95 %

Pemenuhan dilakukan berdasarkan skala prioritas

3

Pengembangan Kompetensi Guru/Tendik

≥90% kegiatan pengembangan kompetensi terlaksana

Pelatihan, komunitas belajar, supervisi dan kegiatan pengembangan kompetensi

dilaksanakan

90%

Sebagian kegiatan dilakukan melalui sumber daya internal

4

Program Kesiswaan

100% kegiatan kesiswaan yang direncanakan

terlaksana

Kegiatan pembinaan karakter, keagamaan, ekstrakurikuler dan kesiswaan terlaksana

95 %

Penyesuaian dilakukan berdasarkan agenda sekolah

5

Pemeliharaan Sarana                    dan Prasarana

Sarpras prioritas dalam kondisi                layak digunakan

Pemeliharaan       dan perbaikan                       sarpras

dilakukan                         sesuai kebutuhan

90 %

Masih                 terdapat

sarpras                      yang membutuhkan perbaikan/ penggantian

6

Kegiatan Kemitraan/DU DIKA

Program kerja sama dengan mitra

terlaksana

Koordinasi dan kerja sama dengan mitra dilaksanakan  sesuai

kebutuhan

85 %

Penguatan jejaring DUDIKA menjadi  prioritas

Semester II

7

Pengelolaan Administrasi dan Operasional

Sekolah

100%

kebutuhan operasional utama terlayani

Kegiatan administrasi         dan operasional                      sekolah berjalan

95 %

Penggunaan anggaran disesuaikan dengan                     skala

prioritas

 

8

Pelaporan                    dan Pertanggungja waban Keuangan

100%             laporan keuangan tersusun             dan terdokumentasi

Administrasi                            dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

dilaksanakan

100 %

Dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku

 

Rekapitulasi Capaian Pengelolaan Anggaran

Indikator

Target

Realisasi

Capaian

(%)

Keterangan

Perencanaan anggaran

100 %

Seluruh program utama direncanakan dan dianggarkan

90%

Sesuai prioritas sekolah, namun ada beberapa perencanaan yang masih terlaksana menyesuaikan kondisi  dan  ketersediaan

anggaran

Realisasi program

≥90%

Sebagian          besar

program            yang direncanakan                          telah

dilaksanakan

92%

Beberapa                kegiatan menyesuaikan kondisi dan ketersediaan anggaran

Efisiensi penggunaan anggaran

≥90%

Anggaran diarahkan pada                    program prioritas                      dan

kebutuhan utama

90 %

Pengadaan dan kegiatan menggunakan                              skala prioritas

 

 

 

 

 

Pertanggungjawaban

100 %

Administrasi                            dan bukti pertanggungjawaban

tersedia

100 %

Dilakukan secara tertib dan akuntabel

Transparansi                            dan akuntabilitas

100 %

Pengelolaan

dilakukan                        sesuai mekanisme sekolah

100 %

Monitoring dilakukan oleh pihak yang berwenang

 

Secara umum, pengelolaan anggaran selama Semester I Tahun 2026 telah mendukung pelaksanaan program sekolah dengan baik. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk pembelajaran, kegiatan kesiswaan, pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, serta kegiatan operasional sekolah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kebutuhan yang belum sepenuhnya terpenuhi, terutama terkait pengembangan dan pembaruan sarana praktik TSM dan RPL, penguatan fasilitas digital, serta pengembangan program kemitraan dan kompetensi kejuruan. Kebutuhan tersebut menjadi salah satu fokus dalam penyusunan rencana tindak lanjut dan penganggaran Semester II Tahun 2026.

“Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membentuk karakter siswa yang disiplin dan siap menghadapi dunia industri.”

Berita Lainnya