LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOS 2026
Pengelolaan keuangan SMK Muhammadiyah 02 Paleran selama periode Januari–Juli 2026 dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian program sekolah. Pengelolaan anggaran diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pengembangan kompetensi murid dan guru, kegiatan kesiswaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, program kejuruan TSM, RPL dan BD, serta program unggulan sekolah. Perencanaan dan penggunaan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas serta kebutuhan aktual sekolah. Setiap penggunaan dana diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan dan peningkatan mutu layanan kepada murid. Administrasi keuangan, bukti transaksi, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran disusun dan didokumentasikan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan yang berlaku di satuan pendidikan.
Rekap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
|
No. |
Komponen |
Pelaksanaan Januari–Juli 2026 |
Keterangan |
|
1. |
Pagu Anggaran |
Pagu anggaran ditetapkan berdasarkan perencanaan dan program kerja sekolah serta sumber dana yang tersedia |
Nominal pagu disesuaikan dengan dokumen RKAS dan sumber dana sekolah |
|
2. |
Realisasi Anggaran |
Anggaran direalisasikan secara bertahap sesuai jadwal kegiatan dan kebutuhan sekolah |
Realisasi disesuaikan dengan kondisi aktual dan prioritas program |
|
3. |
Pembiayaan Pembelajaran |
Digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, asesmen, media pembelajaran, bahan praktik, dan kebutuhan pembelajaran lainnya |
Menjadi salah satu prioritas utama penggunaan anggaran |
|
4. |
Pembiayaan Program Kejuruan |
Mendukung kegiatan praktik dan pengembangan kompetensi TSM, RPL dan BD, termasuk bahan dan kebutuhan praktik |
Pengadaan dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas |
|
5. |
Kegiatan Kesiswaan |
Mendukung kegiatan pembinaan karakter, keagamaan, ekstrakurikuler, organisasi murid, dan pengembangan bakat/minat |
Disesuaikan dengan kalender kegiatan sekolah |
|
6. |
Pengembangan Kompetensi Guru/Tendik |
Digunakan untuk mendukung pelatihan, komunitas belajar, supervisi, dan kegiatan peningkatan kompetensi |
Sebagian kegiatan dilakukan melalui optimalisasi sumber daya internal |
|
7. |
Sarana dan Prasarana |
Digunakan untuk pemeliharaan, perbaikan, dan pemenuhan sarana pendukung pembelajaran |
Pemenuhan dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan ketersediaan anggaran |
|
8. |
Program Islamic & Character School |
Mendukung kegiatan pembiasaan keagamaan, penguatan karakter, kedisiplinan, dan budaya positif sekolah |
Menjadi salah satu program unggulan sekolah |
|
9. |
Menjadi salah satu program unggulan sekolah |
Mendukung pemanfaatan teknologi digital, media pembelajaran, |
Pengembangan dilakukan secara bertahap |
|
|
|
dan pengembangan literasi AI |
|
|
10. |
PKL dan Kemitraan DUDIKA |
Mendukung kegiatan koordinasi, pembekalan, monitoring, dan penguatan hubungan dengan mitra |
Diarahkan untuk meningkatkan kesiapan kerja murid |
|
11. |
Administrasi dan Operasional Sekolah |
Mendukung kebutuhan administrasi, layanan sekolah, dan operasional sehari-hari |
Dilaksanakan sesuai kebutuhan dan ketentuan sekolah |
|
12. |
Sisa Anggaran |
Sisa anggaran merupakan dana yang belum direalisasikan sampai akhir periode pelaporan |
Dialokasikan kembali sesuai perencanaan dan kebutuhan prioritas Semester II |
Rekap Keuangan SMK Muhammadiyah 02 Paleran Periode Januari–Juli 2026 Berdasarkan rekapitulasi pengelolaan keuangan periode Januari–Juli 2026, dari total pagu anggaran BOSP & BPOPP sebesar :
|
v BOSP Januari s/d Juni 2026 |
Rp. 242.820.000,- |
|
|
v BPOPP Januari s/d Juni 2026 Total |
Rp. 96.685.000,- |
Rp. 339.505.000,- |
telah direalisasikan sebesar Rp. 339.505.000,- atau sekitar 99%, dengan sisa anggaran sebesar Rp.3.000,- Realisasi anggaran terutama diarahkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, pengembangan kompetensi guru dan murid, kegiatan kesiswaan, pemenuhan sarana prasarana, pembelajaran praktik TSM, RPL dan BD, PKL dan kemitraan DUDIKA, serta program unggulan sekolah. Secara umum, realisasi anggaran telah berjalan dengan baik dan mendukung pencapaian program sekolah. Sisa anggaran akan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program Semester II Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan ketentuan penggunaan dana dan prioritas kebutuhan sekolah.
Capaian Pengelolaan Anggaran
Pengelolaan anggaran SMK Muhammadiyah 02 Paleran selama Semester I Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan rencana/program kerja sekolah. Penggunaan anggaran diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran, kegiatan kesiswaan, pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pemeliharaan sarana prasarana, serta pelaksanaan program prioritas dan unggulan sekolah.
|
No |
Nama Program |
Target |
Realisasi |
Capaian |
Keterangan |
|
1 |
Perencanaan Penganggaran Sekolah dan |
100% program prioritas memiliki alokasi anggaran |
Program sekolah telah dituangkan dalam dan perencanaan penganggaran |
90% |
Anggaran diarahkan sesuai prioritas dan kebutuhan sekolah |
|
2 |
Pembiayaan Pembelajaran |
100% kebutuhan utama pembelajaran terpenuhi |
Kebutuhan pembelajaran rutin dan pendukung pembelajaran telah dibiayai |
95 % |
Pemenuhan dilakukan berdasarkan skala prioritas |
|
3 |
Pengembangan Kompetensi Guru/Tendik |
≥90% kegiatan pengembangan kompetensi terlaksana |
Pelatihan, komunitas belajar, supervisi dan kegiatan pengembangan kompetensi dilaksanakan |
90% |
Sebagian kegiatan dilakukan melalui sumber daya internal |
|
4 |
Program Kesiswaan |
100% kegiatan kesiswaan yang direncanakan terlaksana |
Kegiatan pembinaan karakter, keagamaan, ekstrakurikuler dan kesiswaan terlaksana |
95 % |
Penyesuaian dilakukan berdasarkan agenda sekolah |
|
5 |
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana |
Sarpras prioritas dalam kondisi layak digunakan |
Pemeliharaan dan perbaikan sarpras dilakukan sesuai kebutuhan |
90 % |
Masih terdapat sarpras yang membutuhkan perbaikan/ penggantian |
|
6 |
Kegiatan Kemitraan/DU DIKA |
Program kerja sama dengan mitra terlaksana |
Koordinasi dan kerja sama dengan mitra dilaksanakan sesuai kebutuhan |
85 % |
Penguatan jejaring DUDIKA menjadi prioritas Semester II |
|
7 |
Pengelolaan Administrasi dan Operasional Sekolah |
100% kebutuhan operasional utama terlayani |
Kegiatan administrasi dan operasional sekolah berjalan |
95 % |
Penggunaan anggaran disesuaikan dengan skala prioritas |
|
8 |
Pelaporan dan Pertanggungja waban Keuangan |
100% laporan keuangan tersusun dan terdokumentasi |
Administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilaksanakan |
100 % |
Dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku |
Rekapitulasi Capaian Pengelolaan Anggaran
|
Indikator |
Target |
Realisasi |
Capaian (%) |
Keterangan |
|
Perencanaan anggaran |
100 % |
Seluruh program utama direncanakan dan dianggarkan |
90% |
Sesuai prioritas sekolah, namun ada beberapa perencanaan yang masih terlaksana menyesuaikan kondisi dan ketersediaan anggaran |
|
Realisasi program |
≥90% |
Sebagian besar program yang direncanakan telah dilaksanakan |
92% |
Beberapa kegiatan menyesuaikan kondisi dan ketersediaan anggaran |
|
Efisiensi penggunaan anggaran |
≥90% |
Anggaran diarahkan pada program prioritas dan kebutuhan utama |
90 % |
Pengadaan dan kegiatan menggunakan skala prioritas |
|
|
|
|
|
|
|
Pertanggungjawaban |
100 % |
Administrasi dan bukti pertanggungjawaban tersedia |
100 % |
Dilakukan secara tertib dan akuntabel |
|
Transparansi dan akuntabilitas |
100 % |
Pengelolaan dilakukan sesuai mekanisme sekolah |
100 % |
Monitoring dilakukan oleh pihak yang berwenang |
Secara umum, pengelolaan anggaran selama Semester I Tahun 2026 telah mendukung pelaksanaan program sekolah dengan baik. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk pembelajaran, kegiatan kesiswaan, pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, serta kegiatan operasional sekolah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kebutuhan yang belum sepenuhnya terpenuhi, terutama terkait pengembangan dan pembaruan sarana praktik TSM dan RPL, penguatan fasilitas digital, serta pengembangan program kemitraan dan kompetensi kejuruan. Kebutuhan tersebut menjadi salah satu fokus dalam penyusunan rencana tindak lanjut dan penganggaran Semester II Tahun 2026.